儲存工作 返回搜尋 職務說明 概要 類似職務將參與集團推動內部子公司及並且建置完整內控流程直接與總經理及董事長合作並布局全球內部稽核策略關於我們的客戶生技醫療器材製造職務說明根據公司整體策略與風險評估結果,擬定年度稽核計劃並確保有效執行。定期評估內控制度的運作情況與有效性,發掘改善空間並提出可行建議。確保各項業務活動符合外部法規與內部政策規範。彙整稽核結果,撰寫結構化報告並向管理層及董事會說明建議重點。協助辨識與評估組織風險,提出相應的控制或應對策略。規劃並實施與內控、風險相關的培訓課程,強化組織風險意識。監督與追蹤稽核後的改善措施執行情況,確保問題獲得實質解決。理想的應徵者擅長跨部門溝通與資源整合,能有效協調並推動稽核相關作業。擁有8年以上內部稽核或相關領域實務經驗,若具備上市企業稽核主管背景,並參與上市櫃輔導專案熟稔內控架構、風險控管與合規審查實務,具備優秀的邏輯判斷與問題解決能力。具備高度誠信原則與保密敏感度,能獨立思考並秉持客觀立場執行稽核任務。福利待遇將參與集團推動內部子公司及並且建置完整內控流程直接與總經理及董事長合作並布局全球內部稽核策略聯絡Kirsten Wang職務編號JN-052025-6733925手機號+886 968 051 321職務概要職務類別財務與會計子類別內部審計產業醫療保健/製藥地區台北市合約類型全職招募顧問名稱Kirsten Wang招募顧問電話+886 968 051 321職務編號JN-052025-6733925